集团党组审计委员会召开第七次会议
发布日期:2024-01-26   作者:张凤   字号:[ ]

  本报讯 通讯员 张凤报道 1月22日,集团党组审计委员会召开第七次会议。会议听取了审计本部关于2023年集团内部审计工作报告及2024年工作要点的汇报,审议了集团2024年审计项目计划。

  会议由集团党组书记、董事长、党组审计委员会主任万敏主持,党组审计委员会副主任和委员会各组成部门负责人出席会议。

  会议认为,2023年集团各级内部审计机构深入学习贯彻党的二十大和二十届中央审计委员会第一次会议精神,全面落实集团党组决策部署,围绕集团改革发展大局,立足经济监督定位,把握审计监督重点,较好地完成了年度审计目标任务。

  会议要求,2024年集团内部审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届中央审计委员会第一次会议精神,坚决落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”要求,围绕集团改革发展中心工作,聚焦主责主业做好“经济体检”,一体推进中央巡视整改和集团内部审计整改,以有力有效的审计监督助力集团建设世界一流航运科技企业。

  一是加强党的领导,牢牢把握审计工作政治方向。要不折不扣贯彻落实习近平总书记对国资央企、本行业本企业和审计工作的重要指示批示精神,落实集团党组对审计工作的部署要求,把政治责任扛起来,紧紧围绕构建“集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”,以精准审计监督践行“两个维护”。

  二是聚焦主责主业,统筹开展审计项目。要胸怀“国之大者”,坚守经济监督这一根本定位,对照全面覆盖要求,聚焦财务收支主责主业这一看家本领,围绕重大政策落实、深化改革、中央巡视整改、科技创新、数字化转型、绿色低碳智能发展、权力运行、遵守财经纪律、廉洁从业等重点领域做好审计监督,着力揭示问题、规范管理、促进改革,发挥好审计的独特作用,护航集团高质量发展。

  三是压实整改责任,贯通协同做好审计整改工作。要坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”一体推进,把整改作为有效发挥审计监督作用的重要一环,层层分解压实责任,做到整改任务明确、责任分工清晰、考评机制健全。

  四是坚持系统观念,持续推动提升审计监督效能。要进一步推动审计和纪检监察、财务、运营、合规等监督方式的贯通协同。加快构建与集团数字化发展水平相匹配的审计数字化监督平台,做深做实研究型审计,用过硬的审计成果提升审计价值。

  五是抓好队伍建设,筑牢内部审计长远发展根基。要做好审计人才“选、育、管、用”全链条全环节管理,进一步拓宽审计人才选拔渠道,优化队伍结构,强化专业培训,提高专业能力。持续深化作风建设,塑造职业精神,严守政治纪律,始终以更高的标准、更严的要求管理审计人员,建设一支忠诚干净担当的高素质专业化审计队伍。

  会议强调,把落实中央巡视整改和强化审计整改结合起来,全面把握、系统谋划、统筹推进。在集团改革发展中,审计工作要进一步聚焦落实政治责任、聚焦从严治党、聚焦风险防控、聚焦揭示问题、聚焦制度建设等进行更加深入地思考和实践。要加强审计揭示问题的力度,深化巡审结合,加强资源配置,切实发挥审计在全面从严治党及风险防控中的独特作用。