集团党组审计委员会召开第五次会议 |
发布日期:2023-01-20 作者:徐飞 字号:[ 大 中 小 ] |
本报讯 通讯员 徐飞报道 近日,集团党组审计委员会召开第五次会议。会议听取了审计本部关于2022年集团内部审计工作报告及2023年工作要点的汇报,审议了集团2023年审计项目计划。会议由集团党组书记、董事长、党组审计委员会主任万敏主持,党组审计委员会副主任和委员会各组成部门负责人出席会议。 会议认为,2022年集团内部审计工作在党组领导下,围绕集团改革发展大局,把握审计工作监督重点,克服疫情不利影响,全力以赴落实年度审计目标,较好地完成了各项审计任务。 会议要求,集团审计工作要深入学习贯彻党的二十大精神,融入集团改革发展中心工作,服务大局,聚焦重点,履行好“经济体检”的职责使命,为集团加快建设世界一流企业服务。 一是提高政治站位,将学习贯彻党的二十大精神作为工作主线。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把学习成果运用到工作实践中,体现在精准监督上,转化为审计成果,以实际行动拥护“两个确立”,做到“两个维护”。 二是聚焦审计重点,强化审计监督。始终胸怀“国之大者”,聚焦落实中央决策部署、聚焦落实习近平总书记指示批示精神,聚焦改革发展和风险防范、聚焦绿色低碳智能发展和数字化转型,聚焦规范权力运行和廉洁风险、聚焦群众切实利益开展审计监督,着力揭示问题、规范管理、促进改革。 三是创新方式方法,重点推进审计数字化转型。要顺应数字化转型要求,加大力度推进审计数字化管理和网络化作业。分阶段、分步骤推进审计从数字化到智能化发展,努力挖掘审计数据价值,通过数字化加强事前、事中、事后全流程监督,为管理决策提供参考和纠偏。 四是提升综合监督效能,发挥审计在完善法人治理体系中的重要作用。巩固和深化集团“巡审结合”成果,在更深层次、更高水平上实现深度融合。进一步推动审计和纪检、财务、干部人事、运营、合规等其他监督方式的贯通融合,形成合力,在防范风险上发挥作用。加强联动和成果共享,统筹做好审计、巡视、追责共性问题分析利用和风险的共同处置。 五是持续抓好队伍建设,培养审计职业精神。拓宽审计选人用人渠道,优化队伍结构,加大培训力度,突出实践历练,把审计岗位打造成人才培养和选拔任用的平台。注重审计队伍和党建、党风廉政、业务队伍的交流,从更多的岗位培养审计人才和业务人才。坚持严字当先,锲而不舍抓作风建设,强化纪律约束,建设信念坚定、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。 |